рефераты бесплатно
 

МЕНЮ


Дипломная работа: Пути повышения эффективности использования оборотных активов на примере ЗАО "Минский завод виноградных вин"

(справочное)

Бухгалтерский баланс на 01 января 2009 года

А К Т И В Код строки На начало года На конец отчетного периода
1 2 3 4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Основные средства
первоначальная стоимость 101   6 883   27 336
амортизация 102   2 025   2 776
остаточная стоимость 110   4 858   24 560
Нематериальные активы
первоначальная стоимость 111    15    16
амортизация 112    6    7
остаточная стоимость 120    9    9
Доходные вложения в материальные ценности
первоначальная стоимость 121
амортизация 122
остаточная стоимость 130    -    -
Вложения во внеоборотные активы 140   438   1 142
в том числе:
незавершенное строительство 141    -    451
Прочие внеоборотные активы 150    -    -
ИТОГО по разделу I 190   5 305   25 711
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы и затраты 210   6 342   13 420
В том числе:
сырье, материалы и другие активы 211   3 212   7 501
животные на выращивании и откорме 212    -    -
 затраты в незавершённое производство и полуфабрикаты 213   205    330
расходы на реализацию 214    -    -
готовая продукция и товары для реализации 215   2 877   4 668
товары отгруженные 216    -    -
выполненные этапы по незавершенным работам 217    -    -
расходы будущих периодов 218    48    921
 прочие запасы и затраты 219    -    -
Налоги по приобретенным товарам, работам, услугам 220    65    128
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) 230
В том числе:
покупателей и заказчиков 231
прочая дебиторская задолженность 232
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) 240   12 367   15 914
В том числе:
покупателей и заказчиков 241   11 077   15 008
поставщиков и подрядчиков 242   1 246    448
по налогам и сборам 243    37    458
по расчетам с персоналом 244
разных дебиторов 245    7
прочая дебиторская задолженность 249
Расчеты с учредителями 250
В том числе:
по вкладам в уставный фонд 251    -    -
прочие 252    -    -
Денежные средства 260   676   1 157
В том числе:
денежные средства на депозитных счетах 261    -    -
Финансовые вложения 270    8    8
Прочие оборотные активы 280    -    -
ИТОГО по подразделу II 290   19 458   30 627
БАЛАНС 300   24 763   56 338
П А С С И В Код строки На начало года  На конец отчетного периода
1 2 3 4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный фонд 410    8    50
Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (учредителей) 411    -    -
Резервный фонд 420    -    -
В том числе:
резервные фонды , образованные в соответствии с законодательством 421    -    -
резервные фонды, образованные в соответствии с учредительными документами 422    -    -
Добавочный фонд 430   3 056   5 773
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 440    -    818
Нераспределённая (неиспользованная) прибыль (непокрытый убыток) 450   -883   -883
Целевое финансирование 460    -    -
Доходы будущих периодов 470    -    -
ИТОГО по разделу III 490   2 181   5 758
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные кредиты и займы 510   16 485   35 629
Прочие долгосрочные обязательства 520    -    -
ИТОГО по разделу IV 590   16 485   35 629
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные кредиты и займы 610   2 871
Кредиторская задолженность 620   6 097   12 080
В том числе:
перед поставщиками и подрядчиками 621   5 173   11 003
перед покупателями и заказчиками 622    45    144
по расчетам с персоналом по оплате труда 623   120    291
по прочим расчетам с персоналом 624    -
по налогам и сборам 625   712    477
по социальному страхованию и обеспечению 626    47    117
по лизинговым платежам 627    -    -
перед прочими кредиторами 628    -    48
Задолженность перед участниками (учредителями) 630    -    -
В том числе:
по выплате доходов, дивидендов 631    -    -
прочая задолженность 632    -    -
Резервы предстоящих расходов 640    -    -
Прочие краткосрочные обязатльства 650
ИТОГО по разделу V 690   6 097   14 951
БАЛАНС 600   24 763   56 338
Из строки 620:
Долгосрочная кредиторская задолженность 701    -    -
Краткосрочная кредиторская задолженность 702    -   2 592
Активы и обязательства, учитываемые за балансом Код строки На начало года На конец отчетного периода
1 2 3 4
Арендованные (в том числе полученные в пользование, лизинг) основные средства 001   145    261
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение 002    -    -
Материалы, принятые в переработку 003    -    -
Товары, принятые на комиссию 004    -    -
Оборудование, принятое для монтажа 005    -    -
Бланки строгой отчетности 006   139    177
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов 007    -    -
Обеспечения обязательств и платежей полученные 008    -    -
Обеспечения обязательств и платежей выданные 009    -    -
Амортизационный фонд воспроизводства основных средств 010   -1 501   -5 038
Основные средства, сданные в аренду (лизинг) 011    -    -
Нематериальные активы, полученные в пользование 012
Амортизационный фонд воспроизводства нематериальных активов 013    -8    9
Потеря стоимости основных средств 014    -    -

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16


ИНТЕРЕСНОЕ



© 2009 Все права защищены.