| |||||
МЕНЮ
| Понятие, состав бухотчетности и общие требования предъявляемые к ней* Заполняется в годовой бухгалтерской отчетности. Расшифровка отдельных прибылей и убытков |Наименование показателя |Код |За отчетный период |За аналогичный | | |стро| |период | | |ки | |предыдущего года | | | |прибыль |убыток |прибыль |убыток | |1 |2 |3 |4 |5 |6 | |Штрафы пеней и |210 |74 |6 |12 |14 | |неустойки, признанные | | | | | | |или по которым получены | | | | | | |решения суда | | | | | | |(арбитражного суда) об | | | | | | |их взыскании | | | | | | |Прибыль (убыток) прошлых|220 |122 |43 |86 |102 | |лет | | | | | | |Возмещение убытков, |230 | | | | | |причиненных | | | | | | |неисполнением или | | | | | | |ненадлежащим | | | | | | |исполнением обязательств| | | | | | |Курсовые разницы по |240 |1427 |2478 |844 |968 | |операциям | | | | | | |в иностранной валюте | | | | | | |Снижение себестоимости |250 |х | |х | | |материально- | | | | | | |производственных запасов| | | | | | |на конец | | | | | | |отчетного периода | | | | | | |Списание дебиторских и |260 | |1600 | |1800 | |кредиторских | | | | | | |задолженностей, по | | | | | | |которым истек срок | | | | | | |исковой давности | | | | | | | |270 | | | | | Руководитель __________ _____________________ Главный бухгалтер ________ __________________ (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи) "____"_________________ ________г. |ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА |КОДЫ | |Форма № 3 по ОКУД | | |за ____________ 200__ г. Дата (год, месяц, число) | | | |07100| | |03 | | | | | | |Организация ЗАО | | |"Альфа"___________________________________________________| | |_по ОКПО | | |Идентификационный номер налогоплательщика ИНН | | |Вид деятельности | | |__________________________________________________________| | |_по ОКДП | | | | | |Организационно-правовая форма/форма | | | |собственности____________________________________ | | | |__________________________________________________________| | | |___________по КОПФ/ОКФС | | | |Единица измерения тыс руб /млн руб (ненужное зачеркнуть) |384/3| |по ОКЕИ |85 | |Наименование показателя |Код |Отток |Поступ|Израсход|Остато| | |строки|на |ило в |овано |к на | | | |начало |отчетн|(использ|конец | | | |отчетно|ом |овано в |отчетн| | | |го года|году |отчетном|ого | | | | | |году |года | |1 |2 |3 |4 |5 |6 | |I. Капитал | |14000 | | |14000 | |Уставный (складочный) |010 | | | | | |капитал | | | | | | |Добавочный капитал |020 |611 |2448 |1115 |1944 | |Резервный фонд |030 |200 |50 | |250 | | |040 | | | | | |Нераспределенная прибыль|050 |395 |2395 |2758 |32 | |прошлых лет - всего | | | | | | |в том числе: | | | | | | | |051 | | | | | | |052 | | | | | | |053 | | | | | | |054 | | | | | | |055 | | | | | |Фонд социальной сферы |060 |56 |11 | |67 | |Целевые финансирование и|070 | | | | | |поступления - всего | | | | | | |в том числе: | | | | | | |из бюджета |071 | | | | | | |072 | | | | | | |073 | | | | | |ИТОГО по разделу I |079 |15262 |4904 |3873 |16293 | |II. Резервы предстоящих |080 | |1124 |1124 | | | | | | | | | |расходов - всего | | | | | | |в том числе: | | | | | | | |081 | | | | | | |082 | | | | | | |083 | | | | | | |084 | | | | | | |085 | | | | | | |086 | | | | | |ИТОГО по разделу II |089 | |1124 |1124 | | |III. Оценочные резервы -|090 | |86 |86 | | |всего | | | | | | |в том числе: | | | | | | | |091 | | | | | | |092 | | | | | |ИТОГО по разделу III |099 | |86 |86 | | IV. Изменение капитала* |Наименование показателя |Код |За |За | | |строке |отчетн|предыдущ| | | |ый год|ий год | |1 |2 . |3 l |4 | |Величина капитала на начало отчетного |100 |15262 |14312 | |периода | | | | |Увеличение капитала - всего |110 |3426 |950 | |в том числе: | | | | |за счет дополнительного выпуска акций |111 | | | |за счет переоценки активов |112 |1296 |950 | |за счет прироста имущества |113 |118 | | |за счет реорганизации юридического |114 | | | |лица (слияние, присоединение) | | | | |за счет доходов, которые в |115 | | | |соответствии с правилами | | | | |бухгалтерского учета и отчетности | | | | |относятся непосредственно на | | | | |увеличение капитала | | | | |Уменьшение капитала - всего |120 |414 |- | |в том числе: | | | | |за счет уменьшения номинала акций |121 | | | |за счет уменьшения количества акций |122 | | | |за счет реорганизации юридического |123 | | | |лица (разделение, выделение) | | | | |за счет расходов, которые в |124 |414 | | |соответствии с правилами | | | | |бухгалтерского учета и отчетности | | | | |относятся непосредственно на | | | | |уменьшение капитала | | | | |Величина капитала на конец отчетного |130 |18688 |15262 | |периода | | | | * Заполняют и представляют в составе бухгалтерской отчетности только хозяйственные товарищества и общества СПРАВКИ |Наименование показателя |Код |Остаток на |Остаток на | | |строки|начало |конец отчетного| | | |отчетного года |года | |1 |2 |3 |4 | |1) Чистые активы |150 |14827 |18284 | | | | | | | | |Из бюджета |Из внебюджетных| | | | |фондов | | | |за |за |за |за | | | |отчетн|предыду|отчетн|предыду| | | |ый год|щий год|ый год|щий год| | | |3 |4 |5 |6 | |2) Получено на: |160 | | | | | |расходы по обычным видам| | | | | | |деятельности - всего | | | | | | |в том числе |161 | | | | | | |162 | | | | | | |163 | | | | | |Капитальные вложения во |170 | | | | | |внеоборотные активы | | | | | | |в том числе: | | | | | | | |171 | | | | | | |172 | | | | | | |173 | | | | | Руководитель________________________________ Главный бухгалтер ____________________________ (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи) "___"__________________ г. ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ |Форма № 4 по ОКУД |КОДЫ | |за _________200___ г. Дата (год, месяц, число) | | | |071000| | |4 | |Организация _ЗАО | | |"Альфа"__________________________________________________| | |_по ОКПО | | |Идентификационный номер налогоплательщика | | |ИНН | | |Вид деятельности | | |_________________________________________________________| | |_по ОКДП | | | | | |Организационно-правовая форма/форма | | | |собственности___________________________________ | | | |_________________________________________________________| | | |_________по ОКОПФ/ОКФС | | | |Единица измерения: тыс. руб./млн руб. (ненужное |384/38| |зачеркнуть) по ОКЕИ |5 | |Наименование показателя |Код |Сумма |Из нее | | |стро| | | | |ки | | | | | | |по |по |по | | | | |текущей|инвестиц|финансов| | | | |деятель|ионной |ой | | | | |ности |деятельн|деятельн| | | | | |ости |ости» | |1 |2 |3 |4 |5 |6 | |1. Остаток денежных |010 |47 |X |X |Х | |средств на начало года | | | | | | |2. Поступило денежных |020 |16580 |16224 |300 |56 | |средств -всего | | | | | | |в том числе: | |14805 |14805 |X |X | |выручка от продажи |030 | | | | | |товаров, продукции, | | | | | | |работ и услуг | | | | | | |выручка от продажи |040 |650 |350 |300 | | |основных средств и иного| | | | | | |имущества | | | | | | |авансы, полученные от |050 |420 |420 |X |Х | |покупателей (заказчиков)| | | | | | |бюджетные ассигнования и|060 | | | | | |иное целевое | | | | | | |финансирование | | | | | | |безвозмездно |070 | | | | | |кредиты полученные |080 | | | | | |займы полученные |085 | | | | | |дивиденды, проценты по |090 |56 |X | |56 | |финансовым вложениям | | | | | | |прочие поступления |110 |649 |649 | | | |3. Направлено денежных |120 |16370 |11085 |1958 |32 | |средств – всего | | | | | | |в том числе: |130 |7492 |7492 | | | |на оплату приобретенных | | | | | | |товаров, работ, услуг | | | | | | |на оплату труда |140 |2438 |X |X |Х | |отчисления в |150 |857 |X |X |Х | |государственные | | | | | | |внебюджетные фонды | | | | | | |на выдачу подотчетных |160 |12 |12 | | | |сумм | | | | | | |на выдачу авансов |170 |17 |17 | | | |на оплату долевого |180 | |X | |Х | |участия в строительстве | | | | | | |на оплату машин, |190 |1958 |X |1958 |Х | |оборудования и | | | | | | |транспортных средств | | | | | | |на финансовые вложения |200 |32 | | |32 | |на выплату дивидендов, |210 | |X | | | |процентов по ценным | | | | | | |бумагам | | | | | | |на расчеты с бюджетом |220 |2506 |2506 |X | | |на оплату процентов и |230 |1044 |1044 | |• | |основной суммы по | | | | | | |полученным кредитам, | | | | | | |займам | | | | | | |прочие выплаты, |250 |14 |14 | | | |перечисления и т.п. | | | | | | |4. Остаток денежных |260 |257 |X |X |Х | |средств на конец | | | | | | |отчетного периода | | | | | | |Наименование показателя |Код строки|Сумма | |1 |2 |3 | |СПРАВОЧНО. | |2487 | |Из строки 020 поступило по |270 | | |наличному расчету (кроме данных | | | |по строке 100) -всего | | | |в том числе: |280 |1025 | |по расчетам: с юридическими | | | |лицами | | | |с физическими лицами |290 |1462 | |из них с применением: |291 |1331 | |контрольно-кассовых аппаратов | | | |бланков строгой отчетности |292 |131 | |Наличные денежные средства: | |893 | |поступило из банка в кассу |295 | | |организации | | | |сдано в банк из кассы |296 |699 | |организации | | | Руководитель________________________________ Главный бухгалтер ____________________________ (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи) "___"__________________ г. ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ | |КОДЫ | |Форма № 5 по ОКУД |0710005| |за____________ 200__ г. Дата (год, месяц, | | | | |число) | | | | |Организация __ЗАО | | |"Альфа"_________________________________________________по| | |ОКПО | | |Идентификационный номер налогоплательщика | | |ИНН | | |Вид деятельности | | |__________________________________________________________| | |__по ОКДП | | |Организационно-правовая форма/форма собственности | | | |____________________________________ | | | |__________________________________________________________| | | |__________по ОКОПФ/ОКФС | | | |Единица измерения тыс.руб./млн.руб. (ненужное зачеркнуть) |384/385| |по ОКЕИ | | 1. ДВИЖЕНИЕ ЗАЕМНЫХ СРЕДСТВ |Наименование показателя |Код |Остаток |Получ|Погаш|Остаток | | |строк|на |ено |ено |на конец| | |и |начало | | |отчетног| | | |отчетног| | |о года | | | |о года | | | | |1 |2 |3 |4 |5 |6 | |Долгосрочные кредиты |110 |33 |20 |7 |46 | |в том числе не погашенные в |111 | | | | | |срок | | | | | | |Долгосрочные займы |120 | | | | | |в том числе не погашенные в |121 | | | | | |срок | | | | | | |
ИНТЕРЕСНОЕ | |||
|