рефераты бесплатно
 

МЕНЮ


Понятие, состав бухотчетности и общие требования предъявляемые к ней

* Заполняется в годовой бухгалтерской отчетности.

Расшифровка отдельных прибылей и убытков

|Наименование показателя |Код |За отчетный период |За аналогичный |

| |стро| |период |

| |ки | |предыдущего года |

| | |прибыль |убыток |прибыль |убыток |

|1 |2 |3 |4 |5 |6 |

|Штрафы пеней и |210 |74 |6 |12 |14 |

|неустойки, признанные | | | | | |

|или по которым получены | | | | | |

|решения суда | | | | | |

|(арбитражного суда) об | | | | | |

|их взыскании | | | | | |

|Прибыль (убыток) прошлых|220 |122 |43 |86 |102 |

|лет | | | | | |

|Возмещение убытков, |230 | | | | |

|причиненных | | | | | |

|неисполнением или | | | | | |

|ненадлежащим | | | | | |

|исполнением обязательств| | | | | |

|Курсовые разницы по |240 |1427 |2478 |844 |968 |

|операциям | | | | | |

|в иностранной валюте | | | | | |

|Снижение себестоимости |250 |х | |х | |

|материально- | | | | | |

|производственных запасов| | | | | |

|на конец | | | | | |

|отчетного периода | | | | | |

|Списание дебиторских и |260 | |1600 | |1800 |

|кредиторских | | | | | |

|задолженностей, по | | | | | |

|которым истек срок | | | | | |

|исковой давности | | | | | |

| |270 | | | | |

Руководитель __________ _____________________ Главный бухгалтер

________ __________________

(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

"____"_________________ ________г.

|ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА |КОДЫ |

|Форма № 3 по ОКУД | |

|за ____________ 200__ г. Дата (год, месяц, число) | |

| |07100|

| |03 |

| | | | |

|Организация ЗАО | |

|"Альфа"___________________________________________________| |

|_по ОКПО | |

|Идентификационный номер налогоплательщика ИНН | |

|Вид деятельности | |

|__________________________________________________________| |

|_по ОКДП | |

| | |

|Организационно-правовая форма/форма | | |

|собственности____________________________________ | | |

|__________________________________________________________| | |

|___________по КОПФ/ОКФС | | |

|Единица измерения тыс руб /млн руб (ненужное зачеркнуть) |384/3|

|по ОКЕИ |85 |

|Наименование показателя |Код |Отток |Поступ|Израсход|Остато|

| |строки|на |ило в |овано |к на |

| | |начало |отчетн|(использ|конец |

| | |отчетно|ом |овано в |отчетн|

| | |го года|году |отчетном|ого |

| | | | |году |года |

|1 |2 |3 |4 |5 |6 |

|I. Капитал | |14000 | | |14000 |

|Уставный (складочный) |010 | | | | |

|капитал | | | | | |

|Добавочный капитал |020 |611 |2448 |1115 |1944 |

|Резервный фонд |030 |200 |50 | |250 |

| |040 | | | | |

|Нераспределенная прибыль|050 |395 |2395 |2758 |32 |

|прошлых лет - всего | | | | | |

|в том числе: | | | | | |

| |051 | | | | |

| |052 | | | | |

| |053 | | | | |

| |054 | | | | |

| |055 | | | | |

|Фонд социальной сферы |060 |56 |11 | |67 |

|Целевые финансирование и|070 | | | | |

|поступления - всего | | | | | |

|в том числе: | | | | | |

|из бюджета |071 | | | | |

| |072 | | | | |

| |073 | | | | |

|ИТОГО по разделу I |079 |15262 |4904 |3873 |16293 |

|II. Резервы предстоящих |080 | |1124 |1124 | |

| | | | | | |

|расходов - всего | | | | | |

|в том числе: | | | | | |

| |081 | | | | |

| |082 | | | | |

| |083 | | | | |

| |084 | | | | |

| |085 | | | | |

| |086 | | | | |

|ИТОГО по разделу II |089 | |1124 |1124 | |

|III. Оценочные резервы -|090 | |86 |86 | |

|всего | | | | | |

|в том числе: | | | | | |

| |091 | | | | |

| |092 | | | | |

|ИТОГО по разделу III |099 | |86 |86 | |

IV. Изменение капитала*

|Наименование показателя |Код |За |За |

| |строке |отчетн|предыдущ|

| | |ый год|ий год |

|1 |2 . |3 l |4 |

|Величина капитала на начало отчетного |100 |15262 |14312 |

|периода | | | |

|Увеличение капитала - всего |110 |3426 |950 |

|в том числе: | | | |

|за счет дополнительного выпуска акций |111 | | |

|за счет переоценки активов |112 |1296 |950 |

|за счет прироста имущества |113 |118 | |

|за счет реорганизации юридического |114 | | |

|лица (слияние, присоединение) | | | |

|за счет доходов, которые в |115 | | |

|соответствии с правилами | | | |

|бухгалтерского учета и отчетности | | | |

|относятся непосредственно на | | | |

|увеличение капитала | | | |

|Уменьшение капитала - всего |120 |414 |- |

|в том числе: | | | |

|за счет уменьшения номинала акций |121 | | |

|за счет уменьшения количества акций |122 | | |

|за счет реорганизации юридического |123 | | |

|лица (разделение, выделение) | | | |

|за счет расходов, которые в |124 |414 | |

|соответствии с правилами | | | |

|бухгалтерского учета и отчетности | | | |

|относятся непосредственно на | | | |

|уменьшение капитала | | | |

|Величина капитала на конец отчетного |130 |18688 |15262 |

|периода | | | |

* Заполняют и представляют в составе бухгалтерской отчетности только

хозяйственные товарищества и общества

СПРАВКИ

|Наименование показателя |Код |Остаток на |Остаток на |

| |строки|начало |конец отчетного|

| | |отчетного года |года |

|1 |2 |3 |4 |

|1) Чистые активы |150 |14827 |18284 |

| | | | |

| | |Из бюджета |Из внебюджетных|

| | | |фондов |

| | |за |за |за |за |

| | |отчетн|предыду|отчетн|предыду|

| | |ый год|щий год|ый год|щий год|

| | |3 |4 |5 |6 |

|2) Получено на: |160 | | | | |

|расходы по обычным видам| | | | | |

|деятельности - всего | | | | | |

|в том числе |161 | | | | |

| |162 | | | | |

| |163 | | | | |

|Капитальные вложения во |170 | | | | |

|внеоборотные активы | | | | | |

|в том числе: | | | | | |

| |171 | | | | |

| |172 | | | | |

| |173 | | | | |

Руководитель________________________________ Главный бухгалтер

____________________________

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

"___"__________________ г.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

|Форма № 4 по ОКУД |КОДЫ |

|за _________200___ г. Дата (год, месяц, число) | |

| |071000|

| |4 |

|Организация _ЗАО | |

|"Альфа"__________________________________________________| |

|_по ОКПО | |

|Идентификационный номер налогоплательщика | |

|ИНН | |

|Вид деятельности | |

|_________________________________________________________| |

|_по ОКДП | |

| | |

|Организационно-правовая форма/форма | | |

|собственности___________________________________ | | |

|_________________________________________________________| | |

|_________по ОКОПФ/ОКФС | | |

|Единица измерения: тыс. руб./млн руб. (ненужное |384/38|

|зачеркнуть) по ОКЕИ |5 |

|Наименование показателя |Код |Сумма |Из нее |

| |стро| | |

| |ки | | |

| | | |по |по |по |

| | | |текущей|инвестиц|финансов|

| | | |деятель|ионной |ой |

| | | |ности |деятельн|деятельн|

| | | | |ости |ости» |

|1 |2 |3 |4 |5 |6 |

|1. Остаток денежных |010 |47 |X |X |Х |

|средств на начало года | | | | | |

|2. Поступило денежных |020 |16580 |16224 |300 |56 |

|средств -всего | | | | | |

|в том числе: | |14805 |14805 |X |X |

|выручка от продажи |030 | | | | |

|товаров, продукции, | | | | | |

|работ и услуг | | | | | |

|выручка от продажи |040 |650 |350 |300 | |

|основных средств и иного| | | | | |

|имущества | | | | | |

|авансы, полученные от |050 |420 |420 |X |Х |

|покупателей (заказчиков)| | | | | |

|бюджетные ассигнования и|060 | | | | |

|иное целевое | | | | | |

|финансирование | | | | | |

|безвозмездно |070 | | | | |

|кредиты полученные |080 | | | | |

|займы полученные |085 | | | | |

|дивиденды, проценты по |090 |56 |X | |56 |

|финансовым вложениям | | | | | |

|прочие поступления |110 |649 |649 | | |

|3. Направлено денежных |120 |16370 |11085 |1958 |32 |

|средств – всего | | | | | |

|в том числе: |130 |7492 |7492 | | |

|на оплату приобретенных | | | | | |

|товаров, работ, услуг | | | | | |

|на оплату труда |140 |2438 |X |X |Х |

|отчисления в |150 |857 |X |X |Х |

|государственные | | | | | |

|внебюджетные фонды | | | | | |

|на выдачу подотчетных |160 |12 |12 | | |

|сумм | | | | | |

|на выдачу авансов |170 |17 |17 | | |

|на оплату долевого |180 | |X | |Х |

|участия в строительстве | | | | | |

|на оплату машин, |190 |1958 |X |1958 |Х |

|оборудования и | | | | | |

|транспортных средств | | | | | |

|на финансовые вложения |200 |32 | | |32 |

|на выплату дивидендов, |210 | |X | | |

|процентов по ценным | | | | | |

|бумагам | | | | | |

|на расчеты с бюджетом |220 |2506 |2506 |X | |

|на оплату процентов и |230 |1044 |1044 | |• |

|основной суммы по | | | | | |

|полученным кредитам, | | | | | |

|займам | | | | | |

|прочие выплаты, |250 |14 |14 | | |

|перечисления и т.п. | | | | | |

|4. Остаток денежных |260 |257 |X |X |Х |

|средств на конец | | | | | |

|отчетного периода | | | | | |

|Наименование показателя |Код строки|Сумма |

|1 |2 |3 |

|СПРАВОЧНО. | |2487 |

|Из строки 020 поступило по |270 | |

|наличному расчету (кроме данных | | |

|по строке 100) -всего | | |

|в том числе: |280 |1025 |

|по расчетам: с юридическими | | |

|лицами | | |

|с физическими лицами |290 |1462 |

|из них с применением: |291 |1331 |

|контрольно-кассовых аппаратов | | |

|бланков строгой отчетности |292 |131 |

|Наличные денежные средства: | |893 |

|поступило из банка в кассу |295 | |

|организации | | |

|сдано в банк из кассы |296 |699 |

|организации | | |

Руководитель________________________________ Главный бухгалтер

____________________________

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

"___"__________________ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

| |КОДЫ |

|Форма № 5 по ОКУД |0710005|

|за____________ 200__ г. Дата (год, месяц, | | | |

|число) | | | |

|Организация __ЗАО | |

|"Альфа"_________________________________________________по| |

|ОКПО | |

|Идентификационный номер налогоплательщика | |

|ИНН | |

|Вид деятельности | |

|__________________________________________________________| |

|__по ОКДП | |

|Организационно-правовая форма/форма собственности | | |

|____________________________________ | | |

|__________________________________________________________| | |

|__________по ОКОПФ/ОКФС | | |

|Единица измерения тыс.руб./млн.руб. (ненужное зачеркнуть) |384/385|

|по ОКЕИ | |

1. ДВИЖЕНИЕ ЗАЕМНЫХ СРЕДСТВ

|Наименование показателя |Код |Остаток |Получ|Погаш|Остаток |

| |строк|на |ено |ено |на конец|

| |и |начало | | |отчетног|

| | |отчетног| | |о года |

| | |о года | | | |

|1 |2 |3 |4 |5 |6 |

|Долгосрочные кредиты |110 |33 |20 |7 |46 |

|в том числе не погашенные в |111 | | | | |

|срок | | | | | |

|Долгосрочные займы |120 | | | | |

|в том числе не погашенные в |121 | | | | |

|срок | | | | | |

Страницы: 1, 2, 3, 4


ИНТЕРЕСНОЕ



© 2009 Все права защищены.